RECEITAS OPERACIONAIS |
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Repasse do Sindsaúde - Natal P/ a Regional/Caicó – arrecadação pessoal do Estado |
R$ 3.919,18 |
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REPASSE DOS MUNICÍPIOS |
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Acari |
R$ 139,44 |
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Caicó |
R$ 34,20 |
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Currais Novos |
R$ 305,06 |
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Cruzeta |
R$ 38,00 |
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Carnaúba dos Dantas |
R$ 63,14 |
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Florânia |
R$ 200,05 |
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Lagoa Nova |
R$ 521,89 |
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Parelhas |
R$ 8,30 |
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Jardim do Piranhas |
R$ 139,30 |
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Jucurutu |
R$ 156,98 |
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Ouro Branco |
R$ 134,20 |
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Serra Negra do Norte |
R$ 66,40 |
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Santana do Matos |
R$ 564,80 |
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Santana do Seridó |
R$ 21,71 |
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São João do Sabugi |
R$ 70,55 |
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Total dos repasses |
R$ 6.383,20 |
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Saldo mês anterior (Superávit) |
R$ 4.125,19 |
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Repasse da Regional/Caicó p/ o Sindsaúde/Natal – 50% arrecadação dos municípios do Seridó referente ao mês de junho/2008 (ACS/ACD/Funcionários. Públicos Municipais) |
R$ 2.565,00 |
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Total das receitas |
R$ 7.943,39 |
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DESPESAS OPERACIONAIS |
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Aluguel sede |
R$ 400,00 |
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Conta de luz (COSERN) |
R$ 43,67 |
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Conta telefônica - TELEMAR |
R$ 530,70 |
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Contrato Internet – Velox |
R$ 106,54 |
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Assinatura do Jornal -Tribuna do Norte |
R$ 28,50 |
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Salário de funcionária |
R$ 405,43 |
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Vales Transporte |
R$ 132,00 |
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Xérox |
R$ 63,90 |
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Despesas postais |
R$ 84,65 |
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Material de expediente |
R$ 13,50 |
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Confecção de carimbo |
R$ 8,00 |
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Confecção de chaves –sede |
R$ 28,00 |
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Compra de cartões telefônicos – Coordenadores municípios contatos c/ a base |
R$ 45,00 |
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Grupo de Apoio a Criança com Câncer – GACC (Contribuição) |
R$ 30,00 |
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Material de limpeza |
R$ 44,96 |
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Serviço de limpeza e faxina/sede - total de 08 |
R$ 120,00 |
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Compra de material/acessórios p/computador (mause,teclado,nobreak,monitor) 3/5 |
R$ 227,00 |
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Compra de computador 1/6 |
R$ 200,00 |
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Compra de caixa de som PC |
R$ 20,00 |
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Fundação Belo Amor Caicó (contribuição) |
R$ 200,00 |
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Jarra cafeteira |
R$ 36,00 |
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Compra de material permanente (escada mais cadeados) |
R$ 119,80 |
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SUBTOTAL |
R$ 2.887,65 |
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DESPESAS COM FORMAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SINDICAL |
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Passagens Caicó/Natal – Coordenadores resolver assuntos pendentes junto à assessoria jurídica |
R$ 104,00 |
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Transporte Ouro Branco/Jardim do Seridó/Coordenador em reunião |
R$ 30,00 |
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Transportes – Reunião da Coordenação Regional em Caicó dia 19/07/08 |
R$ 216,00 |
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Transporte – documentos p/ assessoria jurídica e outros (Natal/Caicó) |
R$ 30,00 |
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Frete de carro – Visita Fundação Belo Amor |
R$ 35,00 |
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Moto-taxi _ Coordenadores em atividade/Caicó |
R$ 109,40 |
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Alimentação |
R$ 172,61 |
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Hospedagem Coordenador de Ouro Branco |
R$ 20,00 |
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Combustível (Assessoria Jurídica e coordenador) |
R$ 73,00 |
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SUBTOTAL |
R$ 790,01 |
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TOTAL Geral |
R$ 3.677,66 |
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DESPESAS FINANCEIRAS |
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Comissões e taxas bancárias |
R$ 10,50 |
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Total das receitas |
R$ 7.943,39 |
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Total das despesas |
R$ 3.688,16 |
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Saldo do período |
R$ 4.255,23 |
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