RECEITAS OPERACIONAIS |
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Repasse do Sindsaúde - Natal P/ a Regional/Caicó – arrecadação pessoal do Estado |
R$ 3.852,38 |
REPASSE DOS MUNICÍPIOS |
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Caicó |
R$ 616,75 |
Currais Novos |
R$ 476,80 |
Cruzeta |
R$ 34,20 |
Florânia |
R$ 242,75 |
Lagoa Nova |
R$ 307,52 |
Parelhas |
R$ 24,92 |
Jardim do Piranhas |
R$ 125,21 |
Jucurutu |
R$ 396,41 |
Serra Negra |
R$ 60,80 |
Total geral dos repasses |
R$ 6.137,74 |
Saldo mês anterior (Superávit) |
R$ 3.738,99 |
Subtotal |
R$ 9.876,73 |
Repasse da Regional/Caicó p/ o Sindsaúde/Natal – 50% arrecadação dos municípios do Seridó referente ao mês de janeiro/08 (ACS/ACD/Func. Públicos Municipais) |
R$ (1.509,90) |
Total das receitas |
R$ |
Depósito poupança |
R$ (1.500,00) |
Receita Líquida |
R$ 6.866,83 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
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Aluguel sede |
R$ 400,00 |
Conta de luz (COSERN) |
R$ 44,42 |
Conta telefônica - TELEMAR |
R$ 119,85 |
Contrato Internet – Velox |
R$ 106,54 |
Assinatura do Jornal -Tribuna do Norte |
R$ 28,50 |
Salário de funcionária |
R$ 377,52 |
Vales Transporte |
R$ 132,00 |
Material de Informática ( Cartuchos) |
R$ 70,00 |
Confecção de faixa – Encontro Regional ACS e ACE |
R$ 30,00 |
Compra de Livro - Vale do Rio Doce Nem tudo que reluz é ouro |
R$ 10,00 |
Material de expediente |
R$ 27,80 |
Xérox |
R$ 58,10 |
Despesas postais |
R$ 12,50 |
Grupo de Apoio a Criança com Câncer – GACC (Contribuição) |
R$ 30,00 |
Material de limpeza |
R$ 35,45 |
Serviço de limpeza e faxina sede - total de 07 |
R$ 105,00 |
SUBTOTAL |
R$ 1.587,68 |
DESPESAS COM FORMAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SINDICAL |
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Transportes – Encontro Regional dos Agentes de Saúde e Agentes de Endemias realizado em Caicó dia 22/02/08 |
R$ 1.443,00 |
Locação de plenária/auditório p/ realização de encontro dos Agentes |
R$ 280,00 |
Alimentação (almoço mais lanches) encontro Agentes |
R$ 1.140,00 |
Material para encontro (pastas, lápis papel e outros) |
R$ 315,30 |
Passagens – Ouro Branco/Jardim do Seridó– Coordenador em reunião c/ ACS |
R$ 15,00 |
Moto-taxi - Santana Matos/Bodó/Santana do Matos – Coordenador reunião c/ ACS |
R$ 30,00 |
Moto-taxi _ Coordenadores em atividade/Caicó |
R$ 71,50 |
Alimentação |
R$ 28,00 |
SUBTOTAL |
R$ 3.322,80 |
TOTAL Geral |
R$ 4.910,48 |
DESPESAS FINANCEIRAS |
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Comissões e taxas bancárias |
R$ 10,00 |
Total das receitas |
R$ 6.866,83 |
Total das despesas |
R$ 4.920,48 |
Saldo do período |
R$ 1.946,35 |